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九十九里地域水道企業団

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業務の概要

平成30年度予算の概要

1.業務の予定量等

(1)用水供給先
八匝水道企業団、山武郡市広域水道企業団、長生郡市広域市町村圏組合
(2)年間総供給量
37,414,000立米
(3)1日平均供給量
102,504立米
(4)主な建設改良事業
東金取水場電気設備更新工事及び長柄浄水場中央監視制御設備更新工事等

2.予算規模

(単位:千円・%)
30年度
29年度
増(△)減
増(△)減率
収益的収入

6,790,109

7,182,726

△392,617

△5.47

収益的支出

7,139,052

6,374,590

764,462

11.99

資本的収入

0

315,765

△315,765
資本的支出

2,728,720

2,828,455

△99,735 △3.53

※資本的収支不足額は、減価償却費等の損益勘定留保資金等で補てんします。

3.平成30年度予算の内訳

収益的収支(事業管理・運営に関する収入支出)

収益的収入
給水料金
6,041,730
市町村補助金
0
その他の収入
748,379
収益的支出
原水及び浄水費 2,878,871
総係費 292,613
減価償却費等 2,936,267
支払利息 142,620
消費税 107,160
その他の支出 781,521

 

資本的収支(施設の建設・改良に関する収入支出)

資本的収入
市町村出資金
0
企業債
0
資本的支出
建設改良費
2,027,506
償還金
701,214

※資本的収支不足額は、減価償却費等の損益勘定留保資金等で補てんします。