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九十九里地域水道企業団

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業務の概要

令和3年度予算の概要

1.業務の予定量等

(1)用水供給先
八匝水道企業団、山武郡市広域水道企業団、長生郡市広域市町村圏組合
(2)年間総供給量
37,509,000立米
(3)1日平均供給量
102,764立米
(4)主な建設改良事業
光浄水場系自家用発電設備設置工事及び東金浄水場系自家用発電設備設置工事等

2.予算規模

(単位:千円・%)
3年度
2年度
増(△)減
増(△)減率
収益的収入

6,558,046

6,625,486

67,440

1.02

収益的支出

6,485,334

6,533,906

48,572

0.74

資本的収入

877,800

68,265

809,535 1185.87
資本的支出

3,835,759

4,134,353

298,594 7.22

※資本的収支不足額は、減価償却費等の損益勘定留保資金等で補てんします。

3.令和3年度予算の内訳

収益的収支(事業管理・運営に関する収入支出)

収益的収入
給水料金
5,966,948
市町村補助金
0
消費税還付金
19,486
その他の収入
571,612
収益的支出
原水及び浄水費 3,365,412
総係費 299,943
減価償却費等 2,695,682
支払利息 94,296
その他の支出 30,001

資本的収支(施設の建設・改良に関する収入支出)

資本的収入
市町村出資金
0
企業債
877,800
負担金
0
資本的支出
建設改良費
3,187,911
償還金
647,848
投資
0

※資本的収支不足額は、減価償却費等の損益勘定留保資金等で補てんします。