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九十九里地域水道企業団

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業務の概要

平成29年度予算の概要

1.業務の予定量等

(1)用水供給先
八匝水道企業団、山武郡市広域水道企業団、長生郡市広域市町村圏組合
(2)年間総供給量
37,608,000立米
(3)1日平均供給量
103,035立米
(4)主な建設改良事業
光浄水場遠方監視制御設備更新工事及び東金浄水場2系薬品沈澱池電気設備更新工事等

2.予算規模

(単位:千円・%)
29年度
28年度
増(△)減
増(△)減率
収益的収入

7,182,726

7,185,204

△2,478

△0.03

収益的支出

6,374,590

6,553,080

△178,490

△2.72

資本的収入

315,765

314,111

1,654 0.53
資本的支出

2,828,455

2,999,308

△170,853 △5.70

※資本的収支不足額は、減価償却費等の損益勘定留保資金等で補てんします。

3.平成29年度予算の内訳

収益的収支(事業管理・運営に関する収入支出)

収益的収入
給水料金
6,512,572
市町村補助金
5,626
その他の収入
664,528
収益的支出
原水及び浄水費 2,674,525
総係費 291,461
減価償却費等 3,007,915
支払利息 162,062
消費税 208,625
その他の支出 30,002

 

資本的収支(施設の建設・改良に関する収入支出)

資本的収入
市町村出資金
35,765
企業債
280,000
資本的支出
建設改良費
1,337,385
償還金
1,491,070

※資本的収支不足額は、減価償却費等の損益勘定留保資金等で補てんします。