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九十九里地域水道企業団

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業務の概要

平成31年度予算の概要

1.業務の予定量等

(1)用水供給先
八匝水道企業団、山武郡市広域水道企業団、長生郡市広域市町村圏組合
(2)年間総供給量
37,513,000立米
(3)1日平均供給量
102,495立米
(4)主な建設改良事業
東金取水場電気設備更新工事及び長柄浄水場中央監視制御設備更新工事等

2.予算規模

(単位:千円・%)
31年度
30年度
増(△)減
増(△)減率
収益的収入

6,565,550

6,790,109

△224,559

△3.31

収益的支出

6,214,327

7,139,052

△924,725

△12.95

資本的収入

74,835

0

74,835 皆増
資本的支出

5,358,211

2,728,720

2,629,491 96.36

※資本的収支不足額は、減価償却費等の損益勘定留保資金等で補てんします。

3.平成31年度予算の内訳

収益的収支(事業管理・運営に関する収入支出)

収益的収入
給水料金
5,858,516
市町村補助金
0
消費税還付金
73,851
その他の収入
633,183
収益的支出
原水及び浄水費 2,945,212
総係費 291,283
減価償却費等 2,823,434
支払利息 124,396
その他の支出 30,002

資本的収支(施設の建設・改良に関する収入支出)

資本的収入
市町村出資金
0
企業債
0
負担金
74,835
資本的支出
建設改良費
4,216,938
償還金
641,273
投資
500,000

※資本的収支不足額は、減価償却費等の損益勘定留保資金等で補てんします。